Välfärdsområdesstyrelsen, möte 14-08-2025

Dagordningen är verifierad

§ 166 Östra Nylands välfärdsområdes ekonomirapportering januari–maj 2025

IUHVADno-2025-1004

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
ekonomichef  Annette Povenius
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Under perioden januari–maj 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 21,6 miljoner euro, vilket är 43 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgettillväxt borde tillväxten vara cirka 42 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit enligt budget. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 2,7 miljoner euro. 

Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–maj uppgått till 202,7 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 44 procent i förhållande till budget. Enligt prognosen överskrids budgeten med cirka 2 procent, det vill säga med 10,6 miljoner euro. Personalkostnaderna har utfallit enligt budget. Överskridningstrycket är 14,4 miljoner euro i fråga om köpta tjänster: inom den specialiserade sjukvården 6,7 miljoner euro, inom köp av övrig kundservice 4,2 miljoner euro och beträffande bemanningspersonal 3,1 miljoner euro. Prognosen för personalkostnaderna har preciserats så att den blir 4,8 miljoner euro mindre jämfört med delårsrapporten för det första kvartalet, eftersom resultatet av avtalsförhandlingarna innebar en lägre nivå än de löneförhöjningar som beaktats i budgeteringen. HUS-sammanslutningen förutser en större användning av tjänster, varför prognosen för köp av kundservice har höjts med 2 miljoner euro. I förhållande till HUS-sammanslutningens övriga ägare är överskridningen av serviceanvändningen inom den specialiserade sjukvården i Östra Nyland större i förhållande till budgeten, vilket innebär att det finns risk för ett ännu högre kostnadsutfall inom den specialiserade sjukvården. I fråga om personalinhyrningen pågår åtgärder (den centraliserade vikariepoolen har startat, konkurrensutsättning av läkararbetskraft, öppna rekryteringar och så vidare) som syftar till att stävja kostnaderna. Den kostnad som beror på personalinhyrning har på månadsbasis minskat avsevärt jämfört med år 2024.  

Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–maj varit i enlighet med budget. Finansministeriet fattade ett beslut 24.6.2025 om ändring av beslutet om finansieringen av välfärdsområdena 2025, enligt vilket finansieringen för hela året kommer att vara 0,3 miljoner euro högre än budgeterat. De finansiella intäkterna och kostnaderna överstiger enligt prognosen budgeten med cirka 0,4 miljoner euro. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna. Utifrån uppgifterna om de fem första månadernas utfall verkar det osäkert huruvida det budgeterade överskottet på drygt 8 miljoner euro kommer att kunna samlas under räkenskapsperioden. Enligt den preciserade prognosen kommer räkenskapsperiodens resultat ändå att visa ett överskott på cirka 0,2 miljoner euro. 

Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–juni. 

Beskrivning förslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–maj 2025 för kännedom.